Hartă UE peste documente financiare pe o masă de consiliu, cu stilou auriu și lumină caldă

Servicii

Servicii fiscale internaționale cu aplicabilitate europeană

De la analiza convențiilor de dublă impunere până la raportarea BEPS — acoperim întreg spectrul de nevoi fiscale transfrontaliere.

Solicitați o ofertă

O abordare tehnică, structurată pe nevoile reale ale clientului

Fiecare mandat fiscal pornește de la un diagnostic complet al situației clientului: structura juridică actuală, fluxurile de numerar transfrontaliere, convențiile fiscale aplicabile și expunerea la risc în fiecare jurisdicție relevantă. Pe baza acestui diagnostic, construim o foaie de parcurs clară — cu etape, termene și livrabile definite — pe care o implementăm alături de client, cu raportare periodică și revizuiri anuale. Nu vindem soluții-șablon; fiecare strategie este croită pe situația specifică.

Serviciile noastre principale

Șase arii de practică specializată pentru nevoi fiscale complexe.

Analiza convențiilor de dublă impunere

Identificăm și aplicăm corect prevederile convențiilor bilaterale semnate de România pentru a elimina sau reduce impozitarea dublă a veniturilor din dividende, dobânzi, redevențe și câștiguri de capital realizate transfrontalier.

Prețuri de transfer

Elaborăm dosare de prețuri de transfer conforme cu Ghidul OCDE și cu normele ANAF, inclusiv analiza funcțională, selectarea metodei adecvate și documentația anuală necesară pentru a susține pozițiile fiscale ale grupului.

Restructurări transfrontaliere

Asistăm fuziuni, divizări, transferuri de active și schimburi de acțiuni cu element transfrontalier, asigurând aplicarea corectă a directivei fuziunilor UE și a prevederilor fiscale naționale relevante din fiecare jurisdicție implicată.

Raportare DAC6 și CBCR

Identificăm și raportăm aranjamentele transfrontaliere care intră sub incidența DAC6, gestionăm Country-by-Country Reporting pentru grupuri multinaționale și asigurăm conformitatea cu toate obligațiile de schimb automat de informații.

Rezidență fiscală și expatriați

Determinăm corect rezidența fiscală pentru persoane fizice cu activitate în mai multe state, gestionăm situații de dublă rezidență și construim structuri de remunerare eficiente fiscal pentru manageri și specialiști internaționali.

Planificare succesorală internațională

Structurăm transmiterea patrimoniului prin instrumente juridice și fiscale adaptate mai multor jurisdicții: holdinguri familiale, trusturi, donații și succesiuni cu element de extraneitate, cu minimizarea sarcinii fiscale la transfer.

„Dosarul nostru de prețuri de transfer era contestat de ANAF de doi ani. Echipa BusinessZenith a reconstruit întreaga documentație conform metodologiei OCDE, a susținut poziția noastră în fața inspectorilor și am obținut o decizie favorabilă în 2023. Profesionalism tehnic de nivel înalt.”

— Mihaela Dumitrescu, CFO, Brăila

Întrebări frecvente despre serviciile noastre fiscale

Cât durează elaborarea unui dosar de prețuri de transfer?

Durata variază între 4 și 10 săptămâni, în funcție de complexitatea tranzacțiilor intra-grup și disponibilitatea datelor comparabile. Procesul include analiza funcțională, selectarea metodei, căutarea comparabilelor și redactarea documentației. Recomandăm inițierea procesului cu cel puțin trei luni înainte de termenul legal de depunere.

Este BusinessZenith autorizată de Camera Consultanților Fiscali?

Da, consultanții noștri principali sunt înscriși în Registrul Consultanților Fiscali din România și sunt membri activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF). Puteți verifica statutul oricând pe site-ul CCF folosind numele consultantului.

Lucrați și cu companii din afara României?

Da. Colaborăm cu companii cu sediu sau operațiuni în alte state UE care au obligații fiscale în România, inclusiv înregistrare în scop de TVA, sediu permanent sau distribuții de dividende. Lucrăm în română și engleză și colaborăm cu firme partenere din rețeaua noastră europeană când situația o impune.

Ce informații sunt necesare pentru o primă consultație?

Pentru o primă întâlnire este suficient să pregătiți o descriere a structurii juridice actuale (număr de entități, jurisdicții implicate), tipul de tranzacții transfrontaliere și, dacă există, ultimele două declarații fiscale anuale. Consultanții noștri vor elabora un diagnostic preliminar în 48 de ore de la primirea documentelor.

Oferiți servicii de reprezentare în fața ANAF?

Da. Reprezentăm clienți în inspecții fiscale, contestații administrative și litigii fiscale la nivel național. Pregătim dosarul de apărare, asistăm la întâlnirile cu inspectorii și, la nevoie, colaborăm cu avocați fiscaliști pentru procedura în instanță.

Fiecare structură fiscală internațională este unică

Contactați-ne pentru un diagnostic inițial și o estimare de onorariu fără obligații.

Solicitați o ofertă